Anexo III: Plan de mesures correctives

Cualquier alusión a pruebas en el presente documento y en el respectivo 
Documento de Guía hace referencia a pruebas llevadas a cabo por la dirección de la fábrica.

1a. Información general acerca de la empresa

Nombre de la Empresa: __________________________________________
(Inglés e Idioma Local)

Nombre del Vendedor: __________________________________________
(Inglés e Idioma Local)

Dirección: ____________________________________________________

Número del Informe: ___________________________________________

Nombre de la Fábrica: __________________________________________

Contacto Oficial: _______________________________________________

Persona Entrevistada: ___________________________________________

Motivo de la Inspección: _______   Auditoría Inicial _______ Auditoría de Seguimiento

         _______  Auditoría durante producción _______ Auditoría sin previo aviso

         _______ Otro  (Por favor, especifique) _____________________________

Conclusiones:       

_________   Aprobado

_________   Aceptado Condicionalmente – únicamente pendiente de acciones correctivas requeridas periódicamente en las páginas siguientes

_________    No-aprobado                                                  

Si se requiere una nueva auditoría, especifique la fecha programada: ________________

Inspeccionado por: ___________ Cargo: ___________ Fecha: ___________

Evaluado por: _______________________________ Fecha: _______________

Aprobado por: _______________________________ Fecha: _______________

Resumen Ejecutivo:

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Se necesita la conformidad con las secciones siguientes para el cumplimiento del “ICTI Code of Business Practices” / Código ICTI de Prácticas Comerciales y se determina utilizando el Anexo II, la Lista de Verificación para Auditorías.  

Se espera la dicho Cumplimiento en el plazo más breve posible; se harán excepciones en casos de situaciones que pongan en peligro la vida o en situaciones abusivas, que deberán corregirse inmediatamente. 

Sección

 Aceptable

Si la respuesta es NO, detalle la Acción Correctiva solicitada (adjuntar páginas adicionales si es necesario)

Código de Prioridad*

1. Información General acerca de la Empresa

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

  2. Horas  de Trabajo

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

3. Salarios y Remuneraciones

SÍ  [  ]

NO [  ]

 

 

 

 

4. Trabajo de Menores

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

5a. Trabajos Forzados

 SÍ [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

5b. Trabajo de Presos

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

6. Medidas Disciplinarias

SÍ  [  ]

NO [  ]

 

 

 

 

 

7. Discriminación

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

8. Representación de los

    Trabajadores

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

9. Instalaciones

 SÍ [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

 

10. Protección frente a Incendios

 

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

 

11a. Higiene y Seguridad Medioambiental General(EHS)

SÍ  [  ] 

NO [   ]

 

 

 

 

11b. Seguridad e Higiene

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

 

11c. Medioambiental

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

12a. Bienestar - Residencias

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

12b. Bienestar – Cantina /

        Servicios de Cafetería

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

12c. Bienestar – Servicios

        Médicos

SÍ  [  ]

NO [   ]

 

 

 

 

 

 CÓDIGOS PARA ESPECIFICAR LAS PRIORIDADES PARA LAS PETICIONES DE ACCIÓN CORRECTIVA

 

A

 

Impacto:

 

Alto

 

Viabilidad:

 

Fácil

 

Se requiere acción inmediata

 

B

 

Impacto:

 

Medio

 

Viabilidad:

 

Fácil

 

Completar en 1 mes

 

C

 

Impacto:

 

Alto

 

Viabilidad:

 

Difícil

 

Completar en 3 meses

 

D

 

Impacto:

 

Medio

 

Viabilidad:

 

Difícil

 

Completar en 6 meses

Z

Impacto:

Alto

Viabilidad:

Muy Difícil

Entregar plan de trabajo en 3 meses

 

 

NOTA: Este Código se debe utilizar en conjunto con el

Código de Prácticas Comerciales
Anexo I:  Metodología para Evaluar Conformidad
Anexo II:  Lista de Verificación para Auditorías y 
Anexo IIa: Documento de Guía 
Anexo III: Plan de mesures correctives  


Para mas información sobre la certificación de fábricas, favor de dirigirse a:

ICTI Asia Ltd.
c/o Federation of Hong Kong Industries
Room 407-411 Hankow Center, 4/F
5-15 Hankow Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: +852.3571.9287
e-mail: icti-asia@fhki.org.hk

© International Council of Toy Industries Ltd. 2004 




Código de Prácticas Comerciales

Anexo I: Metodología para Evaluar Conformidad

Anexo II: Lista de Verificación para Auditorías y

Documento de Guía

Anexo III: Plan de mesures correctives

® 2013 International Council of Toy Industries      Home | About ICTI | Industry Information | Resources | News | Events | Members Only | Contact Us | Site Map