Anexo III: Plan de mesures correctives

Número del Informe: ______________________________________________________________

Nombre de la Fábrica: _________________________________________________

Contacto Oficial: ____________________________________________________

Persona Entrevistada: ________________________________________________  

Motivo de la Inspección:             Auditoría Inicial                   Auditoría de Seguimiento

                                                 Auditoría durante producción                 Auditoría sin previo aviso

                                                 Otro  (Por favor, especifique)                                                

Conclusiones:       

              Aprobado

__             Aceptado Condicionalmente – únicamente pendiente de acciones correctivas requeridas periódicamente en las páginas siguientes

__              No-aprobado                                                  

Si se requiere una nueva auditoría, especifique la fecha programada:                                                                              

Inspeccionado por:                               Cargo:                          Fecha: ___________

Evaluado por:                                                                   Fecha: _______________

Aprobado por:                                                                  Fecha: _______________

Resumen Ejecutivo:                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                      _          


Se necesita la conformidad con las secciones siguientes para el cumplimiento del “ICTI Code of Business Practices” / Código ICTI de Prácticas Comerciales y se determina utilizando el Anexo II, la Lista de Verificación para Auditorías.  

Se espera la dicho Cumplimiento en el plazo más breve posible; se harán excepciones en casos de situaciones que pongan en peligro la vida o en situaciones abusivas, que deberán corregirse inmediatamente. 
 

Sección

 Aceptable

  Si la respuesta es NO, detalle la Acción Correctiva solicitada (adjuntar páginas adicionales si es necesario)

Código de Prioridad*

1. Información General acerca de la Empresa

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

  2. Horas  de Trabajo

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

3. Salarios y Remuneraciones

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

4. Trabajo de Menores

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

5a. Trabajos Forzados

          [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

5b. Trabajo de Presos

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

6. Medidas Disciplinarias

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

 

7. Discriminación

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

8. Representación de los

    Trabajadores

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

9. Instalaciones

          [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

 

10. Protección frente a Incendios

 

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

 

11a. Higiene y Seguridad Medioambiental General (EHS)

         [   ] 

NO       [   ]

 

 

 

 

11b. Seguridad e Higiene

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

 

11c. Medioambiental

         [   ]

NO       [   ]

 

 

12a. Bienestar - Residencias

         [   ]

NO       [   ]

 

 

12b. Bienestar – Cantina /

        Servicios de Cafetería

         [   ]

NO       [   ]

 

 

12c. Bienestar – Servicios

        Médicos

         [   ]

NO       [   ]

 

 

 

 

 CÓDIGOS PARA ESPECIFICAR LAS PRIORIDADES PARA LAS PETICIONES DE ACCIÓN CORRECTIVA

 

A

 

Impacto:

 

Alto

 

Viabilidad:

 

Fácil

 

Se requiere acción inmediata

 

B

 

Impacto:

 

Medio

 

Viabilidad:

 

Fácil

 

Completar en 1 mes

 

C

 

Impacto:

 

Alto

 

Viabilidad:

 

Difícil

 

Completar en 3 meses

 

D

 

Impacto:

 

Medio

 

Viabilidad:

 

Difícil

 

Completar en 6 meses

Z

Impacto:

Alto

Viabilidad:

Muy Difícil

Entregar plan de trabajo en 3 meses

  

NOTA: Este Código se debe utilizar en conjunto con el

Código de Prácticas Comerciales
Anexo I:  Metodología para Evaluar Conformidad
Anexo II:  Lista de Verificación para Auditorías y 
Anexo IIa: Documento de Guía
Anexo III: Plan de mesures correctives 


Para mas información sobre la certificación de fábricas, favor de dirigirse a:

ICTI Asia Ltd.
c/o Federation of Hong Kong Industries
Room 407-411 Hankow Center, 4/F
5-15 Hankow Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: +852.3571.9287
e-mail: icti-asia@fhki.org.hk

© International Council of Toy Industries Ltd. 2004 

Código de Prácticas Comerciales

Anexo I: Metodología para Evaluar Conformidad

Anexo II: Lista de Verificación para Auditorías y

Documento de Guía

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